安多县委办2019年度部门预算公开 2019年5月1日 目录 第一部分县委办概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分县委办2019年度部门预算明细表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分县委办2019年度部门预算情况说明 第四部分名词解释 第一部分 县委办概况 一、部门预算单位构成 纳入县委办公室2019年部门预算编制范围内的单位包括县委办公室、机要局、档案室和县委巡察办四个部门。 二、部门职责 县委办公室为协助县委领导同志处理县委日常工作的机构,主要履行下列职责: (一)协助县委领导处理县委日常工作,协调乡镇和部门工作,沟通上下左右联系; (二)负责县委日常文书的处理、县委领导公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作; (三)负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作; (四)围绕县委中心工作开展调查研究,及时准确地向县委领导和地委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的建议; (五)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委领导、地委报送信息; (六)围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作; (七)负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密的管理工作;中央、自治区、地委、县委文件和县级重要机密件的传递,领导机要专线电话的管理工作; (八)负责自治区、地委领导的接待工作,负责兄弟县党委及办公室来客的接待工作; (九)主管全县保密工作,督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况; (十)承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。 县委机要局主要履行下列职责: 1.负责全县核心密码、普通密码及密码设备的管理和保密工作; 2.承担党政机关密码电报、秘密文件、普通文件、内部传真电报的上传下达任务; 3.负责全县党政系统机要业务指导和密码工作发展规划的制订与实施; 4.负责全县密码使用单位的业务指导和密码工作干部的管理; 5.负责全县党政机关综合信息网建设与管理工作; 6.负责县党政密码工作领导小组的日常工作; 7.完成县委及办公室交办的其它工作。 档案室主要履行下列职责: 1.按照档案室管理要求,负责本县业务档案的归档和保管工作,严格遵守档案保密制度; 2.建立日常档案的收发、交接、查阅和核销制度; 3.负责对本县年度资料的归档收集整理,按季度、顺序及时备案造册。 4.负责档案室的日常管理,做好防火、防盗、防潮、防高温等工作。 5.做好领导交办的其他事项。 县委巡察办主要履行下列职责: 1.向巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署; 2.统筹、协调、指导巡察组开展工作; 3.承担决策研究、制度建设等工作; 4.对派出巡察组的党组织、巡察工作领导小组决定的事项进行督办; 5.配备有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理; 6.办理巡察工作领导小组交办的其他事项。 三、机构设置 县委办公室内设机构9个,包括文秘组、综合组、两办督查室、县委保密委员会办公室、信息综合室、深化改革办公室、党风廉政建设主体责任办公室、县农工办、党史研究室。 第二部分 县委办2019年度预算明细表 (表格见附件) 第三部分 县委办2019年度 预算情况说明 一、关于县委办2019年度财政拨款收支预算情况总体说明 县委办2019年财政拨款收支总预算222.99万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入222.99万元,支出包括:一般公共服务支出222.99万元。 二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 (一)一般公共预算当年财政拨款结构情况 一般公共服务支出222.99万元,占全年财政拨款的100%。 (二)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)216.49万元。 2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)6.50万元。 三、年度一般公共预算基本支出情况说明 县委办2019年一般公共预算基本支出216.49万元,其中: 人员经费206.24万元,主要包括:基本工资、奖金、休假探亲费等。 公用经费10.25万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、设备购置费等。 四、2019年“三公”经费预算情况说明 未安排“三公”经费预算。 五、2019年度政府性基金预算支出情况说明 年初未安排政府性基金预算。 六、2019年度收支预算情况总体说明 按照综合预算的原则,县委办2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委办2019年收支总预算222.99万元。 七、 2019年度收入预算情况说明 (一)收入预算总计222.99万元。 1、一般公共预算拨款收入222.99万元,占总收入的100%。 八、年度支出预算情况说明 (一)支出预算总计222.99万元。 一般公共服务支出222.99万元。 九、政府采购情况说明 年初未安排政府采购预算。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。 二、其他收入,指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。 四、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费,纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的公车购置和运行维护费、接待和会议费、因公出国(境)安排的经费支出。 |