2019年浪卡子县财政预算公开

2019-08-13 16:39:10 来源:浪卡子县政府新闻网_山南市_西藏 作者:浪卡子县网信办 责任编辑:康康 字号:T|T

2019年浪卡子县财政预算公开

2019年财政预算财力情况

根据上级预算指标安排,2019年我县年初预算安排的财政总财力为65487.57万元,比上年年初预算增加535.17万元,增长0.8%。其中:(1)上级补助收入60929.57万元,同比增加3518.25万元,增长6.13%;包括:增值税和所得税返还500万元;所得税基数返还50万元;原体制补助收入883.6万元;均衡性转移支付收入18129万元;县级基本财力保障机制奖补资金2504万元;结算收入880.98万元;基层公检法司转移支付收入441.26万元;城乡义务教育转移支付资金14526.96万元;城乡居民医疗保险转移支付资金1798.58万元;国家重点生态功能区转移支付收入985万元;固定数额补助收入7529.99万元;边境地区转移支付1691.4万元;贫困地区转移支付资金3194万元;其他一般性转移支付收入588.09万元;专项转移支付收入7226.71万元。

2)本级财政收入预算为4558万元,比上年年初预算数增长8%。

2019年财政预算收支功能科目分类情况

(一)财政收入:安排财政收入奋斗目标4558万元,同比增加338万元,增长8%。

(二)财政支出:财政支出共安排65487.57万元,比上年年初预算增加535.17万元,增长0.82%。

2019年财政预算支出明细情况

(一)工资福利支出19488.3787万元,占总预算的29.76%。

(二)不可预见费(预备费)200万元,占预算的0.31%。

(三)法定支出(业务及专项经费)。法定支出按照预算单位每年的业务工作需求进行预算,实行“零基预算”方式,而非每年固定数。2019年法定支出44520.7113 万元,同比减少158.7987万元,减少0.36%。法定支出具体为:1、县委办:30.1万元。其中:(1)机要局专项经费10万元,与去年持平;(2)县志、年鉴编纂经费8万元,同比减少4万元,减少33.33%;(3)县级干部公用经费差额2.1万元(差额);(4)县委办专项经费10万元(新增)。2、人大办:106.55万元。其中:(1)人大视察业务培训经费5万元, 与去年持平;(2)乡镇人大保障机制经费60万元(上级); (3)人大代表履职补贴38.05万元,与去年持平;(4)县级干部公用经费差额3.5万元(新增)。3、政府办:389.035万元。其中:(1)政务中心、政府楼(含电视电话会议室)网络运行费28.2万元,与去年持平;(2)县委、政府办公楼电费、电梯维护费、管理费15万元,与去年持平;(3)法律顾问经费5万元,与去年持平;(4)县“四家”会议经费10万元,与去年持平;(5)“四办”汽车保险及修理费40万元,比同比减少20万元,减少33%;(6)“3.8、3.28、5.1、5.4、6.1、9.10”等活动及干部职工住院慰问费经费20万元,与去年持平(7)“八乡两镇”乡通视频电路租用费13.2万元,与去年持平;(8)干部职工伙食补助200.88万元;(9)县级干部公用经费差额7万元(差额);(10)乡通视频会议系统2017年至2019年未报代理费49.755万元(新增、每年维保费16.585万元)。4、政协办:16.5万元。其中:(1)基层委员视察经费5万元,与去年持平;(2)县级干部公用经费差额3.5万元(差额);(5)业务经费8万元(新增)。5、教育:17066.86万元。其中:(1)教育事业投入935.5万元,与去年持平;(2)计划外大学生资助金50万元,同比减少10万元,减少16.67%; (3)素质教育运转经费30万元(新增);(4)支持学前教育发展专项资金(县幼儿园改扩建资金)670万元(上级);(5)教育事业费14526.96万元(上级);(6)教育事业费项目资金770万元(上级);(7)教育缺口资金84.4万元(上年财政收入2%,新增)。6、民政局:2221.07万元。其中:(1)医疗救助县级配套资金65万元,与去年持平;(2)城乡低保生活补助61.3万元(上级“十大民心工程”要求年人均提高600元,市级36.78万元,县级24.52万元);(3)社区建设资金125.36万元(上级);(4)五保户供养机构运转保障经费147.89万元(上级);(5)优抚对象等人员抚恤和生活补助资金40万元(上级);(6)五保户集中供养中心服务人员“三保”资金2.7万元,与去年持平;(7)残疾人生活补助344.93万元(市委“十大民心工程”要求,市级配套206.96万元、县级配套137.97万元);(8)五保户专职护理人员补助8.4万元(上级“十大民心工程”要求月人均补贴500元,市级5.04万元,县级3.36万元);(9)寿星老人健康补助66.92万元(市委“十大民心工程”要求补贴标准为70-79岁500元,80-89岁300元提高到800元、90-99岁500元提高到1500元、100岁以上800元提高到2000元,市级40.15万元,县级26.77万元);(10)大病救助基金42万元(上级“十大民心工程”要求),与去年持平;(11)经济困难高龄、失能等老人补贴7.3万元(上级);(12)贫困残疾人生活补贴、重度护理补贴216.14万元(上级);(13)义务兵优待及自主择业士兵一次性补助75万元(上级);(14)困难群众救助补助资金713.9万元(上级);(15)五保户提标资金97.8万元(市级“十大民心工程”要求,市级58.68万元,县级39.12万元);(16)严重精神障碍患者监护人监护补贴18.96万元(79人,每人每年标准2400元);(17)自然灾害救助资金20万元,与去年持平;(18)优抚对象医疗补助2.06万元(上级);(19)特困人员救助(原五保户供养)89.11万元(上级);(20)特困人员集中供养服务中心工作人员休假包干路费6.3万元(新增);(21)农牧民群众人身意外伤害保险70万元。7、财政局:1115.36636万元。其中:(1)普玛江塘乡干部职工购买人身意外伤害保险3万元,与去年持平;(2)2018年国库集中支付专线接入设备采购及安装费8.21万元(新增);(3)财政业务经费14.4万元;(4)遗留借款60.99万元(新增、无法追回借款);(5)购置县综合执法大队执法巡逻电动车(带车厢)经费3万元(新增);(6)全县干部职工包干路费900.2882万元 ,同比增加130.2882万元,增长16.92%;(7)救灾物资储备资金106.53816万元(剩余部分从存量等资金中一并解决);(8)2019年山南市“体彩杯”足球比赛费用8.94万元(新增);(9)国库集中支付网费10万元(新增)。8、发改委:18万元。(1)重点项目办专项经费8万元,同比增加3万元,增长60%;(2)工信、物价专项经费2万元(新增)(3)招商引资经费8万元, 与去年持平。9、统计局:2万元。统计事业费2万元(新增)。10、农业农村局:824.5058万元。其中:(1)科技特派员生活补助104.4万元(上级);(2)防抗灾资金25万元,与去年持平;(3)土地确权县级配套资金及信息平台数据库专线费20万元(新增);(4)现代农业生产发展资金538万元(上级);(5)中央牲畜良种补贴51.6万元(上级);(6)农药购置款0.5058万元;(7)农业保险85万元。11、农牧综合服务中心:25万元。购买兽药及疫苗专项资金25万元,同比减少10万元,减少28.57%。12、公安局:498.97万元。其中:(1)暂住人员登记管理费1.5万元,与去年持平;(2)办案业务装备经费327.5万元(上级);(3)基层公安民警生活补贴24万元(上级);(4)警务站及检查站电费8.4万元(5处警务站每月500元、一线指挥部年3万元、2处检查站每月1000元);(5)“217”工程建设经费1万元,与去年持平;(6)“一车一警”随车民警补助经费23.45万元(其中2018年未落实资金5.2万元),同比减少11.55万元,减少33%;(7)视频监控项目运行维护费用39.6万元(与去年持平;(8)学经回流人员管理经费4万元,同比增加2万元,增长100%;(9)县维稳一线指挥部值班生活补助9万元,与去年持平;(10)公安检查站生活补助3万元,与去年持平;(11)流动人员管理费1万元,与去年持平;(12)民警伙食补助56.52万元。13、检察院:64.5654万元。(1)办案业务及装备经费16.66万元(上级);(2)2019年绩效工资43.9454万元(上级);(3)司改保留津贴3.96万元(上级)。14、政法委:375.08万元。其中:(1)综治工作经费6.8万元,与去年持平;(2)平安建设经费7.5万元,与去年持平;(3)群防群治工作经费1万元,与去年持平;(4)见义勇为奖励基金1万元,与去年持平;(5)乡镇综治工作经费5万元(每个乡镇0.5万元),与去年持平;(7)“双联户”工作经费8万元,与去年持平;(8)十星级平安和谐户创建经费3万元,与去年持平;(9)防线办经费2万元,同比减少2万元,减少50%;(10)联户长补助226.6万元(自治区181.6万元,县级承担20%计45万元),与去年持平;(11)村居综治工作站经费9.8万元(每村标准1000元),与去年持平;(12)2018年“先进双联户”表彰奖励资金64.38万元(上级);(13)全县“扫黑除恶,打非治乱”专项经费40万元。15、法院:102.2143万元。其中:(1)人民陪审员经费2万元,同比增加1万元,增长100%;(2) 办案业务及装备经费46万元(上级);(3)2019年绩效考核奖励资金48.4543万元(上级);(4)司改保留津贴5.76万元(上级)。16、司法局:41.79万元。其中:(1)人民调解员工作经费2.5万元,与去年持平;(2)普法经费8万元,与去年持平;(3)司法办案业务12.01万元(上级);(4)特殊人群管控及安置帮教经费1万元,与去年持平;(5)社区矫正经费4.64万元(上级2.14万元,县级.5万元 ),与去年持平;(6)法律援助经费2.64万元(上级1.64万元、县级1万元);(7)安置帮教经费11万元,与去年持平。17、组织部:2869.25104万元。其中:(1)干部培训经费10万元,与去年持平;(2)村级党建工作经费980万元(自治区392万元,市级392万元,县级196万元),同比增加948.35万元,增长2966.36%;(3)“七一”活动经费4万元,与去年持平;(4)村民小组组长336人报酬84万元(市级39.75万元,县级44.25万元),与去年持平;(5)“三大节日”等慰问经费80.43万元(2018年40.43万元,2019年40万元),同比增加60.43万元,增长201%;(6)村居两委班子考核奖励100万元(市级58.8万元、县级41.2万元),与去年持平;(7)远程教育项目线路租赁及设备托管费5万元,同比减少9.54万元,减少65.61%;(8)人才资源开发专项经费10万元,同比减少10万元,减少50%;(9)村(居)监督委员会成员误工补贴248.25万元,同比增加27.97万元,增长12.69%;(10)机关6个党总支及机关事业单位党建经费3万元;(11)组工网通讯信息维护费1.2万元;(12)退休党支部党建经费及退休党组书记工作补贴4.08万元(新增);(13)“两新”党组织党建经费5万元(上级3.58万元、县级1.42万元);(14)大学生村官综合保险0.91万元(新增);(15)退休干部活动经费20万元(含退休干部“回故乡、看发展、谈变化”活动经费)(新增);(16)退休疗养经费24万元,与去年持平;(17)村居干部基本报酬待遇1077.12万元(上级941.07万元,县级136.05万元),同比增加142.12万元,增长15.2%;(18)退休干部特困帮扶资金10万元;(19)2018年村(居)两委班子报酬待遇提标资金181.22万元(新增,含2018年县级配套缺口19.85万);(20)县级干部公用经费差额1.2万元(差额);(21)2018年村(居)监督委员会干部工资报酬提标县级配套19.84104万元(2018年县级配套缺口)。18、卫健委:2799.08万元。其中:(1)农村合作医疗财配资金1805.58万元,其中:自治区和市级配套资金1798.58万元(自治区每人510元,市级每人3元),县本级财配7万元(每人县级2元);(2)基本公共卫生服务经费206.25万元(上级);(3)县级以下医疗卫生机构实施国家基本药物制度补贴212万元(上级);(4)降消项目经费18万元(上级);(5)卫生监督能力建设2.7万元(上级);(6)住院分娩补助、奖励待产生活补助180.67万元(其中:上级94.38万元,市县配套86.29万元,市委“十大民心工程”要求一次性奖励提高到1000元,陪护人员(限一人)一次性奖励300元,市级52万元,县级34.29万元);(7)卫生事业县级配套资金211万元(上年财政收入5%),同比增加24万元,增长12.83%;(8)国家免费孕前优生健康检查项目6.6万元(上级);(9)出生缺陷一级干预项目9.19万元(上级);(10)高海拔地区乡镇卫生院专业技术人员特殊岗位奖励补贴42万元(上级);(11)2019年医废运费10万元,与去年持平;(12)重大公共卫生专项经费84.64万元(上级);(13妇幼卫生专项10.45万元(上级);19、宣传部:187.2万元。其中:(1)宣传经费4万元,与去年持平;(2)精神文明工作经费5万元,与去年持平;(3)网信办工作经费5万元,与去年持平;(4)文化执法大队经费3万元,与去年持平;(5)农户悬挂国旗经费15万元,与去年持平;(6)羊湖之声采编及维护经费2万元,与去年持平;(7)“十九大”精神及“四讲四爱”宣传经费5万元,与去年持平;(8)文明县城创建活动经费5万元,与去年持平;(9)大型户外广告费10万元,与去年持平;(10)2019年开展系列大型活动经费110万元(新增,西藏民主改革60周年暨3.28周年活动经费60万元、庆祝新中国成立70周年活动经费50万元);(11)皖江剧院电费10万元(新增);(12)理论中心组经费2万元(新增);(13)县级干部公用经费差额1.2万元(差额);(14)“四讲四爱” 活动办办公室经费10万元(新增)。20、妇联:16.3万元。其中:(1)妇儿工委专项经费2.5万元,与去年持平;(2)“平安家庭”建设经费1万元,与去年持平(3)妇女专项工作经费1.9万元,与去年持平;(4)“妇女之家”工作经费6.9万元(115个*600元),与去年持平;(5)妇女改革业务经费4万元,同比增加2万元,增长100%。21、电影队:电影场次补贴21.21万元(上级)。22、气象局:气象服务和人工影响经费5万元,与去年持平。23、团县委:40万元。其中:(1)基层团组织建设经费25万元(上级20万元,县配套5万元),与去年持平;(2)预青工作专项经费15万元,同比增加5万元,增长33.33%。24、林业和草原局:863.11万元。其中:(1)野生动物肇事补偿县级配套15.3万元,同比增加10.3万元,增长206%;(2)退耕还林补助60万元(上级);(3)野生动植物保护14.08万元(上级);(4)森林生态效益补偿基金402.73万元(上级);(5)生态补偿脱贫岗位补助371万元(上级)。25、扶贫办:3956.2万元。其中:(1)扶贫开发县级配套资金312.2万元(1、上级要求投入上年财政收入4%,计168.8万元;2、上年财政收入增量30%计143.4万元),同比增加7.72万元,增长2.54%;(2)脱贫攻坚指挥部专项经费40万元,同比减少40万元,减少50%;(3)扶贫发展资金2394万元(中央2092万元,自治区302万元);(4)扶贫少数民族发展(含兴边富民)资金800万元(中央100万元,自治区700万元);(5)重点生态功能区(生态护林员等岗位补助)统筹整合扶贫资金60万元(上级);(6)重点生态功能区支持“三区三州”脱贫攻坚300万元(上级);(7)草原生态保护补助奖励资金统筹用于扶贫50万元(上级)。26、人社局:2583.43万元。其中:(1)行政事业单位干部体检经费271.97万元(上级);(2)公益性岗位,公安(消防)辅警、协警伙食补助61.92万元(172人、每人每月补助300元);(3)城乡居民60岁以上基本养老保险提标30元资金127.44万元(市委“十大民心工程”要求,市级76.46万元,县级50.98万元);(4)各种保险费1557.35万元(其中:失业保险金38.15万元,工伤保险费34.17万元,医疗保险1366.82万元,生育保险费118.21万元),同比减少115.65万元,减少6.91%;(5)普玛江塘乡6个村和打隆推瓦村50岁以上居民基本养老金20万元,与去年持平;(6)县乡干部职工高寒补贴329.75万元(市级91.75万元,县级238万元);(7)双业办培训经费40万元,同比减少10,减少20%;(8)优秀公务员奖金30万元,同比增加20万元,增长200%;(9)劳动监察执法服装费用4.8万元(新增);(10)就业补助112.2万元(上级);(11)医疗保险基金28万元(上级)。27、消防大队:51.0576万元。其中:(1)消防业务经费4.93万元(上级);(2)应急物资储备经费5万元,与去年持平;(3)消防车辆保险0.87万元(5辆车),与去年持平;(4)消防公用经费31.94万元(编制16人,每人公用经费标准19962元);(5)消防大队电费8.3176万元(新增)。28、安居办:4.4万元。其中:(1)业务经费4.4万元,与去年持平。29、强基办:324.16万元。其中:(1)强基办专项经费5万元,同比减少5万元,减少50%;(2)驻村油料及办公经费58.43万元,与去年持平;(3)驻村干部体检费5.73万元,与去年持平;(4)强基惠民驻村工作补贴255万元。30、县农行:8.18万元。其中:(1)全县工资代发手续费2.98万元,与去年持平;(2)国库集中支付代理手续费5.2万元(新增)。31、住建局:2881万元。其中:(1)全县干部职工住房公积金2600万元,同比增加100万元,增长4%;(2)县城污水处理厂征地费200万元(新增);(3)交通局及行政审批和便民服务局、卫健委办公楼维修经费81万元(包括卫健委办公楼维修经费7万元)(新增)。32、应急管理局:90万元。其中:(1)安全生产专项经费和专项监管执法经费60万元,(其中乡镇安全站专项经费10万元);(2)防汛抗旱经费25万元,与去年持平;(3)应急办公经费5万元,与去年持平。33、山南市生态环境局浪卡子分局:775万元。其中:(1)国家重点生态功能区经费625万元(边境县50%用于边境小康村建设资金);(2)生态环境保护专项经费150万元(县级配套包括自然保护日常管理、勘界定标、环境监察执法、环境网格化等经费),与去年持平。34、文化局(文物局):510.312万元。其中:(1)文化产业发展资金112.26万元,与去年持平;(2)综合文化活动中心免费开放资金81万元(上级); (3)“三区”文化人才专项经费35万元(上级);(4)全区重点文物保护单位野外看管人员经费10.08万元(上级);(5)村级文化建设78.4万元(上级 每村0.8万元);(6)公共数字文化建设50万元(精准扶贫多媒体资源库、上级)。(7)艺术团人员经费85万元(自治区补助20万元、市级补助15万元,县级补助资金50万元),另外各种单位承担的保险财政解决;(8)艺术团演职人员住房补贴2.052万元,同比减少0.108万元,减少5%;(9)艺术团演职人员生活补助27.36万元(市委“十大民心工程”要求每人每月补贴1200元,市级16.42万元,县级10.94万元);(10)艺术团演出场次补贴县级配套10万元,与去年持平(按照实际演出场次登记表进行补贴);(11)艺术团新招录演职人员工资19.16万元,与去年持平。35、税务局:12万元。其中:(1)事业费10万元,同比增加6万元,增长150%;(2)地方教育附加费费用2万元,与去年持平。36、水利局:123万元。其中:(1)小型农田水利基本建设资金110万元,与去年持平;(2)视频会议租赁费3万元,与去年持平;(3)水库管理员工资3万元,同比减少12万元,减少80%;(4)河长制业务经费7万元(新增)。37、统战部:118.95万元。其中:(1)寺管会家访经费10.65万元(在编僧尼213人,比上年减少16人,每人500元),同比减少0.8万元,减少6.98%;(2)宗教领域四项教育活动经费5万元(新增);(3)活佛教育经费3万元,与去年持平;(4)寺管会食堂补助60万元(上级);(5)寺管会公用经费差额16.5万元(朱迪寺管会3万元、扎西归桑曲林寺管会-1.5万元、拥布岛寺管会6万元、盟嘎曲地寺管会0万元、塔林曲地寺管会-1.5万元、扎热桑旦曲林寺管会0万元、绒布拉康管理委员会3万元、宗堒寺管会3万元、新杂寺管会1.5万元、嘎多寺管会1.5万元、康如拉康管理委员会0万元、桑顶寺管会1.5万元)。(6)寺庙佛事组岗位津贴3.3万元,与去年持平;(7)民族团结进步模范表彰会议经费1万元,与去年持平;(8)自治区佛学院等在外学经班学员放假来回接送路费1万元(新增);(9)民族宗教工作经费3万元(上级);(10)劝返滞留亚青寺学经人员工作经费10万元(新增);(11)工商联专项经费5万元(新增);(12)县级干部公用经费差额0.5万元(差额)。38、纪委:90万元。其中:(1)纪委监委办案业务经费50万元(县纪委30万元,每个乡镇2万元),与去年持平;(2)党风廉政建设宣传教育活动经费10万元(县级5万元、每乡镇0.5万元),与去年持平;(3)巡察工作经费20万元,同比增加3万元,增长17.65%;(4)纪委派驻乡镇监察室设备款10万元(新增,每乡镇1万元)。39、卫生服务中心:328.31万元。其中:(1)城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费318.31万元(上级);(2)疾控中心公用经费8万元(疾控8人,妇幼2人);(3)农村义务教育学生营养监测2万元(上级)。40、旅游发展局:30万元。其中:(1)旅游发展资金10万元,与去年持平;(2)羊湖自行车体验游20万元,与去年持平。41、人武部:58万元。其中:(1)县人武部后勤保障经费48万元,与去年持平;(2)国防动员委员会办公室工作经费2万元,与去年持平;(3)征兵工作经费8万元,与去年持平。42、自然资源局:15.9万元。其中:(1)地质灾害群防群测员补助0.9万元(上级);(2)第三次全国土地调查工作经费5万元,同比减少5万元,减少50%;(3)增减挂钩工作经费10万元(新增)。43、市场监督管理局:11万元。其中:(1)市场监督专项工作经费8万元,与去年持平;(2)打击传销经费3万元,与去年持平。44、商务局75万元。山南市、县物交会经费75万元,(包括山南物交会与雅砻文化节经费5万元);45、投资公司:30万元。专项经费30万元,与去年持平。46、信访局:30万元。信访专项经费30万元,与去年持平。47、边防大队:144.15万元。其中:(1)边防辅警员经费79.96万元(上级);(2)边防业务经费34.39万元(自治区30.38万元,县级4.01万元);(3)边民爱国固边专项经费5万元 ,同比减少5万元,减少50%;(4)边境联防队员生活补助19.8万元(自治区10.8万元,县级9万元);(5)边防检查站生活补助5万元,同比增加2万元,增长66.67%。48、交通局:68.4568万元。其中:(1)维修渡船经费10万元(新增);(3)县际县内班线客运改革工作经费58.4568万元,同比减少241.5432万元,减少124.63%(2018年缺口资金)。49、电视台:13.2万元。广播电视节目无线覆盖运行维护费10.2万元(上级);(2)光纤租赁费3万元,(新增)。50、八乡两镇:2185.95万元。其中:(1)边境一线边民补助提标资金101.4万元(市委“十大民心工程”要求边境一线边民补助每人每年增加1200元,市级60.84万元,县级40.56万元);(2)村居第一支部书记交通费11.76万元(98人×1200元),与去年持平;(3)乡镇食堂补助50万元(上级);(4)普惠性边民补助1535.4万元(上级);(5)税费改革资金131.39万元(村级组织工作经费等118.1万元,村文化室经费10.29万元,义务兵优待金3万元);(6)基层政权建设资金200万元(上级);(7)工作量性质边境沿线居民补助156万元(上级)。51、国安办:41.497其中:(1)一线指挥部维稳工作经费39.497万元(指挥部值班补助34.497万元,国安办(指挥部)办公室工作经费5万元),与去年持平;(2)敏感节点县级干部下乡蹲点交通费2万元(每名县级干部0.1万元)。52、城市管理和综合执法局:248.3其中:(1)市政托管费240万元,与去年持平;(2)综合执法服装费4.8万元;(3)业务经费3.5万元(新增)。53、审计局:业务经费3.5万元(新增)。54、退役军人事务局:业务经费3万元(新增)。55、医疗保障局:业务经费3.5万元(新增)。56、行政审批和便民服务中心:业务经费3万元(新增)。57、外事办:业务经费3万元(新增)。

(四)公用经费支出。2019年公用经费预算1278.48万元,占总预算的1.95%,同比减少 54.21万元,减少4.07%。

2019年我县公用经费预算按实有人数进行安排;县直各单位及各乡镇1205人,其中:行政单位556人(县级干部27人、县直单位287人,乡镇189人,寺管会53人);事业单位637人(县直单位53人,乡镇584人);政法系统205人(县级干部3人);寺管会编制63人。

公用经费标准为:(1)县级领导经费预算包干执行,每人每年1.5万元;(2)县直行政、事业单位年人均0.8万元;(3)乡镇行政、事业单位年人均0.8万元;(4)特殊部门公安、检察院、法院、司法、消防、政法委、纪检委、统战部、民宗局按照上级有关文件规定的标准安排日常公用经费和业务经费保障标准列入财政预算,自治区财政保障标准以专项经费形式列到预算;(5)县直各单位选派村第一支部书记公用经费安排在原单位,市级和乡镇选派村(居)党支部第一书记公用经费安排在各乡镇公用经费中。具体分为:1、公安局:实有96人×公用经费8546元=82.04万元,实有96人×业务费11416元=109.59万元,合计191.63万元(县级干部1人,含驻寺民警)。2、打隆镇派出所:实有9人×公用经费8546元=7.69万元,实有9人×业务费11416元=10.27万元,合计17.96万元。3、卡热乡派出所:实有7人×公用经费8546元=5.98万元 ,实有7人×业务费11416元=7.99万元,合计13.97万元。4、浪卡子镇派出所:实有4人×公用经费8546元=3.42万元,实有4人×业务费11416元=4.57万元,合计7.99万元。5、白地乡派出所:实有10人×公用经费8546元=8.55万元,实有10人业务费11416元=11.42万元,合计19.97万元。6、卡龙乡派出所:实有6人×公用经费8546元=5.13万元,实有6人×业务费11416元=6.85元,合计11.98万元。7、阿扎乡派出所:实有8人×公用经费8546元=6.84万元,实有8人×业务费11416元=9.13万元,合计15.97万元。8、张达乡派出所:实有6人×公用经费8546元=5.13万元,实有6人×业务费11416元=6.85万元,合计11.98万元。9、伦布雪乡派出所:实有7人×公用经费8546元=5.98万元,实有7人×业务费11416元=7.99万元,合计13.97万元。10、多却乡派出所:实有5人×公用经费8546元=4.27万元,实有5人×业务费11416元=5.71万元,合计9.98万元。11法院:实有18人×公用经费8479元=15.26万元,实有18人×业务费7640元=13.75万元,合计29.01万元。12、检察院:实有12×公用经费8589元=10.17万元;实有12人×业务费8223元=9.87万元,合计20.04万元。13、政法委:实有9人×公用经费8806元=7.92万元,实有9人×业务费5781元=5.2万元,合计13.12万元。14、司法局:实有9人×公用经费8496元=7.64元,实有9人×业务费4936元=4.44元,合计12.08万元。15、县委办:实有22人×公用经费0.8万元=17.6万元(县级干部3人、县委办、机要局17人、档案室2人)。16、人大办:实有13人×公用经费0.8万元=10.4万元(县级干部4人、办公室9人)。17、政府办:实有35人×公用经费0.8万元=28万元(县级干部10人、办公室15人,后勤10人)。18、政协办:实有8人×公用经费0.8万元=6.4万元(县级干部5人,办公室3人)。19、组织部:实有18人×公用经费0.8万元=14.4万元(县级干部1人、办公室17人)。20、宣传部:实有10人×公用经费0.8万元=8万元(县级干部1人、办公室9人)。21、纪检委:实有34人×公用经费8546元=29.05万元,实有34人×业务费11416元=38.81万元,合计67.86万元(县级干部1人、纪委办25人、巡察办8人)。22、统战部(民宗局、工商联):实有14人×公用经费1.5万元=21万元(县级干部1人、统战、民宗12人,工商联1人)。23、旅游发展局:实有7人×公用经费0.8万元=5.6万元。24、信访局:实有4人×公用经费0.8万元=3.2万元。25、总工会:实有4人×公用经费0.8万元=3.2万元。26、团县委:实有4人×公用经费0.8万元=3.2万元。27、妇联:实有4人×公用经费0.8万元=3.2万元。28、财政局:实有11人×公用经费0.8万元=8.8万元。29、发改委:实有11人×公用经费0.8万元=8.8万元。30、卫健委:实有7人×公用经费0.8万元=5.6万元。31、教体局:实有8人×公用经费0.8万元=6.4万元。32、民政局:实有16人×公用经费0.8万元=12.8万元。33、商务局:实有7人×公用经费0.8万元=5.6万元。34、住建局:实有10人×公用经费0.8万元=8万元。35、人社局:实有23人×公用经费0.8万元=18.4万元。36、农业农村局:实有10人×公用经费0.8万元=8万元。37、农牧综合服务中心:实有25人×公用经费0.8万元=20万元。38、水利局:实有10人×公用经费0.8万元=8万元。39、广播电视台:实有14人×公用经费0.8万元=11.2万元。40、林业和草原局:实有9人×公用经费0.8万元=7.2万元。41、自然资源局:实有9人×公用经费0.8万元=7.2万元。42、山南市生态环境保护局浪卡子分局: 实有9人×公用经费0.8万元=7.2 万元。43、交通局:实有8人×公用经费0.8万元=6.4万元。44、应急管理局:实有6人×公用经费0.8万元=4.8万元。45、文化局(文物局):实有23人×公用经费0.8万元=18.4万元。(文化综合服务中心14人,文化局6人,电影队6人)46、扶贫(农发)办:实有15人×公用经费0.8万元=12万元。47、编译局(暂留):实有2人×公用经费0.8万元=1.6万元。48、市场监督管理局:实有4人×公用经费0.8万元=3.2万元。49、统计局:实有6人×公用经费0.8万元=4.8万元。50、卡龙乡:行政实有17人×公用经费0.8万元=13.6万元;乡镇事业实有25人×公用经费0.8万元=20万元(卫生院6人、农牧兽医服务站9人、文化服务中心6人、后勤服务中心4人)合计42人,公用经费共计33.6万元。51、白地乡:行政实有18人×公用经费0.8万元=14.4万元;乡镇事业实有32人×公用经费0.8万元=25.6万元(卫生院6人、农牧兽医服务站10人、文化服务中心10人、后勤服务中心6人)合计50人,公用经费共计40万元。52、卡热乡:行政实有18人×公用经费0.8万元=14.4万元;乡镇事业实有25人×公用经费0.8万元=20万元(卫生院4人、农牧兽医服务站10人、文化服务中心6人、后勤服务中心5人、)合计43人,公用经费共计34.4万元。53、阿扎乡:行政实有21人×公用经费0.8万元=16.8万元;乡镇事业实有29人×公用经费0.8万元=23.2万元(卫生院5人、农牧兽医服务站10人、文化服务中心9人、后勤服务中心5人)合计50人,公用经费共计40万元。54、浪卡子镇:行政实有21人×公用经费0.8万元=16.8万元;乡镇事业实有34人×公用经费0.8万元=27.2万元(卫生院3人、农牧兽医服务站13人、文化服务中心10人、后勤服务中心8人)合计55人,公用经费共计44万元。55、打隆镇:行政实有17人×公用经费0.8万元=13.8万元;乡镇事业实有35人×公用经费0.8万元=28万元(卫生院4人、农牧兽医服务站16人、文化服务中心9人、后勤服务中心6人)合计52人,公用经费共计41.6万元。56、普玛江塘乡:行政实有16人×公用经费0.8万元=12.8万元;乡镇事业实有20人×公用经费0.8万元=16万元(卫生院6人、农牧兽医服务站5人、文化服务中心4人、后勤服务中心5人)合计36人,公用经费共计28.8万元。57、多却乡:行政实有18人×公用经费0.8万元=14.4万元;乡镇事业实有30人×公用经费0.8万元=24万元(卫生院11人、农牧兽医服务站10人、文化服务中心6人、后勤服务中心3人)合计48人,公用经费共计38.4万元。58、伦布雪乡:行政实有19人×公用经费0.8万元=15.2万元;乡镇事业实有37人×公用经费0.8万元=29.6万元(卫生院6人、农牧兽医服务站13人、文化服务中心14人、后勤服务中心4人)合计56人,公用经费44.8万元。59、张达乡:行政实有24人×公用经费0.8万元=19.2万元;乡镇事业编制36人×公用经费0.8万元=28.8万元(卫生院6人、农牧兽医服务站15人、文化服务中心11人、后勤服务中心4人)合计60人,公用经费共计48万元。60、嘎多寺寺管会:实有4人×公用经费1.5万元=6万元。61、拥布多寺寺管会:实有2人×公用经费1.5万元=3万元。62、宗棍寺寺管会:实有3人×公用经费1.5万元=4.5万元。63、桑顶寺寺管会:实有7人×公用经费1.5万元=10.5万元。64、塔林曲地寺寺管会:实有6人×公用经费1.5万元=9万元。65、扎热桑丹曲林寺寺管会:实有5人×公用经费1.5万元=7.5万元。66、扎西归桑曲林寺寺管会:实有6人×公用经费1.5万元=9万元。67、康如拉康寺寺管会:实有5人×公用经费1.5万元=7.5万元。68、绒布拉康寺寺管会:实有3人×公用经费1.5万元=4.5万元。69、新杂寺寺管会:实有4人×公用经费1.5万元=6万元。70、珠迪寺寺管会:实有2人×公用经费1.5万元=3万元。71、盟嘎曲地寺寺管会:实有5人×公用经费1.5万元=7.5万元。72、国安办:实有3人×公用经费8806=2.64万,实有3×业务经费5781元=1.73万元,合计4.37。73、外事办:实有4人×公用经费0.8万元=3.2万。74、城市管理和综合执法局:实有4人×公用经费0.8万元=3.2万元。75、审计局:实有7人×公用经费0.8万元=5.6万元。76、医疗保障局:实有5人×公用经费0.8万元=4万元。77、退役军人事务局:实有5人×公用经费0.8万元=4万元。78、行政审批和便民服务中心:实有3人×公用经费0.8万元=2.4万元79、安居办公用经费:实5人×公用经费0.8万元=4万元

相关说明

(一)2019年财政收支预算是根据上级指导思想和基本原则,结合县财务科学认真编制的,县直各单位及各乡(镇)要严格执行中央“八项规定”区市两级有关党风廉政建设要求和年初安排的预算进度,确保本单位正常运行和干部职工出差下乡、维稳等补助的发放,补助标准根据《西藏自治区财政厅关于印发《西藏自治区差旅费管理办法》的通知》(藏财行字【2014】22号)和《山南市财政局关于印发《西藏自治区差旅费管理办法》的通知》(山财行字【2015】2号)文件精神执行,决不允许拖欠干部职工补助。

(二)全县干部职工伙食补助每人每月安排300元标准,包括公益性岗位。乡镇干部伙食补助下拨乡镇财务,县直单位干部职工伙食补助财政局管理,公益性岗位,公安(消防)辅警、协警伙食补助县人社局统一管理。

(三)法定经费(业务及专项经费)加强专项管理,不断整合资金提高资金使用效益。2019年专项经费均安排在各单位,但专项经费支出时必须通过分管县级领导意见及局务会(主任会)研究后,方能进行使用,报账时须经单位会计审核票据签字、部门负责人签字、分管县级领导签字审批后方可报销,专项资金不得用于其他支出,并做到专款专用。

(四)今年预算考虑多方因素,但各单位依然要本着勤俭节约的原则,从严从紧的思想,坚决杜绝铺张浪费,各单位要合理安排,计划使用,公用经费超支不追加,公用经费报账时须经单位报账人员审核票据签字、部门负责人签字、分管县级领导签字审批后方可报销。

(五)根据新预算法的要求实行单位预算后,各预算单位应认真执行本单位预算,上级安排专项资金遵循“结余留用,超支自负”的管理原则,本级财政安排公用经费及业务专项资金,根据财政部办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发【2015】70号)及财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预【2015】15号)要求,各预算单位必须在本年度12月20日之前用完,如有结余,财政局不征求单位任何意见,按照上级有关文件要求统一上缴财政国库。

(六)县四家主要领导车辆维修及保险费用由县财政局承担,但油料费及驾驶员出差补助等费用各单位承担(公用经费预算到各单位上)。

(七)电话费标准:正县级每人每月300元,副县级每人每月260元,正科级实职干部(含中级职称)每人每月200元,其他科级干部(高级技师、技师)每人每月150元,科员(含初级职称、其他工勤人员)及以下人员每人每月100元。电话费,随工资按月发放。

(八)边远乡镇干部职工交通补贴标准:根据山南市财政局预算科《关于下达2017年年边远乡镇干部职工交通补贴》(山财预指【2017】233号)文件要求,距县城通车里程50公里(含50公里)以上100公里以内的乡(镇),每人每月补助100元,距县城通车里程100公里(含100公里)以上乡(镇),每人每月补助200元。补贴随工资按月发放。

(九)山财社字【2005】187号文件规定,县医院人员工资补助按照核定的编制编制人数和国家规定的工资补贴标准由财政局全额保障,县医院公用经费和业务经费原则上通过医疗服务收入进行自我补偿,医院不得随意抬高收费标准。

(十)2019年本级预算按照预算法及上级有关文件要求,保障三保的原则,科学认真编制,按规定必须列入财政预算的做到应列尽列,然而上级财政补助收入增幅较低,与实际财力需求有一定的差距,县本级承担的配套比重逐年增加,财政压力明显加重,导致今年本应列入财政预算的18个部门的部分资金未能列入,拟从2019年5月份收回的存量资金及自治区财政厅准备分配的增量资金、中央第二批转移支付资金中按工作需求分批解决。

浪卡子县财政局

二〇一九年六月二十一日

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