迎泽区文体局2014年部门决算和“三公”经费决算公开报告

2015-09-24 08:00:00 来源:迎泽区人民政府 作者:迎泽区政府 责任编辑:康康 字号:T|T

迎泽区文体局2014年部门决算和

“三公”经费决算公开报告

第一部分

迎泽区文体局部门概况

    单位的主要职能:贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、广播电视、新闻出版(版权)、体育、文物、旅游工作的法律、法规和政策依法对全区文化娱乐、演出、图书、音像、美术品、印刷等文化市场实施监督管理,查处非法出版物和非法出版活动;指导开展全区群众性业余文化活动;依法查处全区违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接受和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为;制定全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;监督管理全区文物保护和考古工作,组织协调重大文物保护和考古项目的实施;管理、协调和指导辖区文物的保护、抢救、发掘、宣传等业务工作承办区人民政府交办的其他事项。

2014年主要工作任务:2014年迎泽区文体局在区委、区政府的领导下,积极做好群众文化工作,丰富人民精神文化生活;开展各类体育活动,提高全民身体素质;挖掘文物旅游资源,打造迎泽文化品牌;加强文体市场监管力度,进一步规范行政审批事项;开展群众路线教育实践活动,加强机关内部作风建设。

第二部分

文体局2014年部门决算表

 

 

 

 

 

 

表一:2014年收支算总表

部门名称:

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项目

算数

功能分类

算数

经济分类

算数

一、一般公共预算资金(小计)

 

一、一般公共服务支出

2

一、工资福利支出

152.35

    财政拨款

820.59

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

250.30

    行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

92.54

    专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

36

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

五、 科学技术支出

 

五、转移性支出

 

    其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

748.56

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

69.08

七、基本建设支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

16.32

八、其他资本性支出

306.78

四、其他资金

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

2

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

收入合计

820.59

支出合计

837.97

支出合计

837.97


表二:2014年一般公共预算资金支出算表

部门名称:

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

2010301行政运行 

2

2

0

2070101行政运行

172.64

172.64

0

2070102一般行政管理事务

3.6

3.6

0

2070108文化活动

43.05

43.05

0

2070109群众文化

15.61

15.61

0

2070199其他文化支出

202.15

202.15

0

2070299其他文物支出

2.35

2.35

0

2080501归口管理的行政单位离退休

69.08

69.08

0

2100501行政单位医疗

16.02

16.02

0

2100715人口和计划生育目标责任制考核

0.3

0.3

0

2150699其他安全生产监管支出

2

2

0

2070104图书馆

17.92

0

17.92

2070111文化创作与保护

1

0

1

2070308群众体育

152.61

0

152.61

2079902宣传文化发展专项支出

30

0

30

2079999其他文化体育与传媒支出

107.64

0

107.64

 

 

表三:2014年一般公共预算基本支出分经济科目算表

部门名称:

单位:万元

项目类别/项目名称/经济名称

决算数

工资福利支出

152.35

商品和服务支出

250.30

对个人和家庭的补助支出

92.54

对企事业单位的补贴

36

其他资本性支出

306.78

 

 

表四 :2014年一般公共预算“三公”经费支出决算表

部门名称:

单位:万元

项  目

决算数

合计

9.49

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

9.49

  其中:(1)公务用车运行维护费

9.49

        (2)公务用车购置费

0

 

 

第三部分

文体局部门2014年部门决算情况说明

一、收入决算总体情况

2014年收入决算820.59万元,其中:财政拨款820.59万元。

二、支出决算总体情况

2014年支出决算837.97万元。

1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出支出748.56万元、社会保障和就业支出支出69.08万元、医疗卫生与计划生育支出支出16.32万元、资源勘探电力信息等支出支出2万元

2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出152.35万元、商品和服务支出支出250.3万元、对个人和家庭的补助支出92.54万元对企事业单位的补贴支出36万元其他资本性支出支出306.78万元。

三、一般公共预算支出情况

2014年部门决算中,一般公共预算支出837.97万元。

1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出支出748.56万元、社会保障和就业支出支出69.08万元、医疗卫生与计划生育支出支出16.32万元、资源勘探电力信息等支出支出2万元

    2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出528.8万元,包括人员支出等;项目支出309.17万元,包括图书馆、文化创作与保护、群众体育、宣传文化发展专项支出、其他文化体育与传媒支出项目等。

3.一般公共预算的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出152.35万元、商品和服务支出支出250.3万元、对个人和家庭的补助支出92.54万元对企事业单位的补贴支出36万元其他资本性支出支出306.78万元。

 

 

 

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