迎泽区文体局2014年部门决算和 “三公”经费决算公开报告 第一部分 迎泽区文体局部门概况 单位的主要职能:贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、广播电视、新闻出版(版权)、体育、文物、旅游工作的法律、法规和政策;依法对全区文化娱乐、演出、图书、音像、美术品、印刷等文化市场实施监督管理,查处非法出版物和非法出版活动;指导开展全区群众性业余文化活动;依法查处全区违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接受和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为;制定全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;监督管理全区文物保护和考古工作,组织协调重大文物保护和考古项目的实施;管理、协调和指导辖区文物的保护、抢救、发掘、宣传等业务工作;承办区人民政府交办的其他事项。 2014年主要工作任务:2014年迎泽区文体局在区委、区政府的领导下,积极做好群众文化工作,丰富人民精神文化生活;开展各类体育活动,提高全民身体素质;挖掘文物旅游资源,打造迎泽文化品牌;加强文体市场监管力度,进一步规范行政审批事项;开展群众路线教育实践活动,加强机关内部作风建设。 第二部分 文体局2014年部门决算表 | | | | | | 表一:2014年收支决算总表 | 部门名称: | | | | 单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 决算数 | 功能分类 | 决算数 | 经济分类 | 决算数 | 一、一般公共预算资金(小计) | | 一、一般公共服务支出 | 2 | 一、工资福利支出 | 152.35 | 财政拨款 | 820.59 | 二、国防支出 | | 二、商品和服务支出 | 250.30 | 行政事业性收费资金 | | 三、公共安全支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 92.54 | 专项资金 | | 四、教育支出 | | 四、对企事业单位的补贴 | 36 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 五、 科学技术支出 | | 五、转移性支出 | | 其他收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | 748.56 | 六、债务利息支出 | | 二、政府性基金 | | 七、社会保障和就业支出 | 69.08 | 七、基本建设支出 | | 三、财政专户管理的事业资金 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 16.32 | 八、其他资本性支出 | 306.78 | 四、其他资金 | | 九、节能环保支出 | | 九、其他支出 | | | | 十、城乡社区支出 | | | | | | 十一、农林水支出 | | | | | | 十二、交通运输支出 | | | | | | 十三、资源勘探电力信息等支出 | 2 | | | | | 十四、商业服务业等支出 | | | | | | 十五、金融支出 | | | | | | 十六、援助其他地区支出 | | | | | | 十七、国土海洋气象等支出 | | | | | | 十八、住房保障支出 | | | | | | 十九、粮油物资储备支出 | | | | | | 二十、预备费 | | | | | | 二十一、国债还本付息支出 | | | | | | 二十二、其他支出 | | | | | | 二十三、转移性支出 | | | | 收入合计 | 820.59 | 支出合计 | 837.97 | 支出合计 | 837.97 |
表二:2014年一般公共预算资金支出决算表 | 部门名称: | | 单位:万元 | 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 2010301行政运行 | 2 | 2 | 0 | 2070101行政运行 | 172.64 | 172.64 | 0 | 2070102一般行政管理事务 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2070108文化活动 | 43.05 | 43.05 | 0 | 2070109群众文化 | 15.61 | 15.61 | 0 | 2070199其他文化支出 | 202.15 | 202.15 | 0 | 2070299其他文物支出 | 2.35 | 2.35 | 0 | 2080501归口管理的行政单位离退休 | 69.08 | 69.08 | 0 | 2100501行政单位医疗 | 16.02 | 16.02 | 0 | 2100715人口和计划生育目标责任制考核 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2150699其他安全生产监管支出 | 2 | 2 | 0 | 2070104图书馆 | 17.92 | 0 | 17.92 | 2070111文化创作与保护 | 1 | 0 | 1 | 2070308群众体育 | 152.61 | 0 | 152.61 | 2079902宣传文化发展专项支出 | 30 | 0 | 30 | 2079999其他文化体育与传媒支出 | 107.64 | 0 | 107.64 |
表三:2014年一般公共预算基本支出分经济科目决算表 | 部门名称: | 单位:万元 | 项目类别/项目名称/经济名称 | 决算数 | 工资福利支出 | 152.35 | 商品和服务支出 | 250.30 | 对个人和家庭的补助支出 | 92.54 | 对企事业单位的补贴 | 36 | 其他资本性支出 | 306.78 |
表四 :2014年一般公共预算“三公”经费支出决算表 | 部门名称: | 单位:万元 | 项 目 | 决算数 | 合计 | 9.49 | 1、因公出国(境)费用 | 0 | 2、公务接待费 | 0 | 3、公务用车费 | 9.49 | 其中:(1)公务用车运行维护费 | 9.49 | (2)公务用车购置费 | 0 |
第三部分 文体局部门2014年部门决算情况说明 一、收入决算总体情况 2014年收入决算820.59万元,其中:财政拨款820.59万元。 二、支出决算总体情况 2014年支出决算837.97万元。 1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出支出748.56万元、社会保障和就业支出支出69.08万元、医疗卫生与计划生育支出支出16.32万元、资源勘探电力信息等支出支出2万元。 2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出152.35万元、商品和服务支出支出250.3万元、对个人和家庭的补助支出92.54万元,对企事业单位的补贴支出36万元,其他资本性支出支出306.78万元。 三、一般公共预算支出情况 2014年部门决算中,一般公共预算支出837.97万元。 1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出支出748.56万元、社会保障和就业支出支出69.08万元、医疗卫生与计划生育支出支出16.32万元、资源勘探电力信息等支出支出2万元。 2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出528.8万元,包括人员支出等;项目支出309.17万元,包括图书馆、文化创作与保护、群众体育、宣传文化发展专项支出、其他文化体育与传媒支出项目等。 3.一般公共预算的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出152.35万元、商品和服务支出支出250.3万元、对个人和家庭的补助支出92.54万元,对企事业单位的补贴支出36万元,其他资本性支出支出306.78万元。 |