目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 武安市民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第四部分 名词解释
一、部门职责
1、民族方面。贯彻执行上级关于少数民族工作的方针政策,开展民族政策法规宣传教育工作。指导、监督民族工作的政策法规的贯彻实施、检查落实。组织开展民族问题的调查研究,研究少数民族文化、卫生、体育、新闻等方面的特殊问题,承办相应事务,指导民族古籍的收集、整理工作,组织接待少数民族考察等。协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作;
2、宗教方面。贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策,帮助宗教团体培训、教育宗教教职人员,办理宗教团体需由政府协助和协调的事务。依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助乡(镇)、村及时处理民族宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题;
3、外事、侨务方面。负责组织接待来访的外宾和外国记者,负责来我市的华侨、华人、港澳同胞及其社团的接待、联谊工作。负责我市行政事业单位干部因公出访计划的起草和报批。办理各乡镇、市直各部门向市委和市政府有关外事、侨务、港澳事务方面的请示、报告事宜。承办市领导对外交往事宜,办理县级领导干部因公出访报批事宜。会同有关部门办理重大涉外、涉侨事项,协助有关部门处理涉外、涉侨案件和事件,协同有关部门做好对外宣传工作,负责外事、侨务干部的教育培训工作等。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:
序号
|
单位名称
|
单位基本性质
|
经费形式
|
1
|
武安市民族宗教事务局
|
行政单位
|
财政拨款
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
部门:武安市民族宗教事务局
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
149.83
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
120.54
|
二、上级补助收入
|
2
|
4.76
|
二、外交支出
|
29
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
六、其他收入
|
6
|
0.03
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
30.96
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
|
本年收入合计
|
24
|
154.62
|
本年支出合计
|
51
|
151.5
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
52
|
|
年初结转和结余
|
26
|
14.12
|
年末结转和结余
|
53
|
17.23
|
总计
|
27
|
168.73
|
总计
|
54
|
168.73
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门:武安市民族宗教事务局
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
154.62
|
149.83
|
4.76
|
|
|
|
0.03
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
123.42
|
118.63
|
4.76
|
|
|
|
0.03
|
|
20124
|
宗教事务
|
123.42
|
118.63
|
4.76
|
|
|
|
0.03
|
|
2012401
|
行政运行
|
53.63
|
48.84
|
4.76
|
|
|
|
0.03
|
|
2012404
|
宗教工作专项
|
8.0
|
8.0
|
|
|
|
|
|
|
2012450
|
事业运行
|
61.71
|
61.71
|
|
|
|
|
|
|
2012499
|
其他宗教事务支出
|
0.08
|
0.08
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
31.2
|
31.2
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
31.2
|
31.2
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
18.47
|
18.47
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.73
|
12.73
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门:武安市民族宗教事务局
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
151.5
|
143.71
|
7.79
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
120.54
|
112.75
|
7.79
|
|
|
|
|
20124
|
宗教事务
|
120.54
|
112.75
|
7.79
|
|
|
|
|
2012401
|
行政运行
|
51.14
|
51.14
|
|
|
|
|
|
2012404
|
宗教工作专项
|
7.79
|
|
7.79
|
|
|
|
|
2012450
|
事业运行
|
61.53
|
61.53
|
|
|
|
|
|
2012499
|
其他宗教事务支出
|
0.08
|
0.08
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.96
|
30.96
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
30.96
|
30.96
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
18.23
|
18.23
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.73
|
12.73
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
部门:武安市民族宗教事务局
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
149.83
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
115.76
|
115.76
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
30
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
30.96
|
30.96
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
149.83
|
本年支出合计
|
52
|
146.72
|
146.72
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
14.12
|
年末财政拨款结转和结余
|
53
|
17.23
|
17.23
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
14.12
|
|
54
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
55
|
|
|
|
总计
|
28
|
163.95
|
总计
|
56
|
163.95
|
163.95
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门:武安市民族宗教事务局
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
146.72
|
138.93
|
7.79
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
115.76
|
107.97
|
7.79
|
|
20124
|
宗教事务
|
115.76
|
107.97
|
7.79
|
|
2012401
|
行政运行
|
46.36
|
46.36
|
|
|
2012404
|
宗教工作专项
|
7.79
|
|
7.79
|
|
2012450
|
事业运行
|
61.53
|
61.53
|
|
|
2012499
|
其他宗教事务支出
|
0.08
|
0.08
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.96
|
30.96
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
30.96
|
30.96
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
18.23
|
18.23
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.73
|
12.73
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门:武安市民族宗教事务局
|
|
|
金额单位:万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
107.5
|
302
|
商品和服务支出
|
10.99
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
59.99
|
30201
|
办公费
|
7.25
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
14.02
|
30202
|
印刷费
|
0.74
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30103
|
奖金
|
1.49
|
30203
|
咨询费
|
|
310
|
资本性支出
|
2.20
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
19.28
|
30205
|
水费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
2.20
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
12.73
|
30206
|
电费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30211
|
差旅费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
18.23
|
30215
|
会议费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
16.04
|
30224
|
被装购置费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.19
|
30225
|
专用燃料费
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31099
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其他资本性支出
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30306
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救济费
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30226
|
劳务费
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399
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其他支出
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30307
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医疗费补助
|
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30227
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委托业务费
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39906
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赠与
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30308
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助学金
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30228
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工会经费
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39907
|
国家赔偿费用支出
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30309
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奖励金
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2
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30229
|
福利费
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39908
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对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
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30310
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个人农业生产补贴
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30231
|
公务用车运行维护费
|
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39999
|
其他支出
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30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
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30239
|
其他交通费用
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3
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30240
|
税金及附加费用
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30299
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其他商品和服务支出
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人员经费合计
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125.73
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公用经费合计
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131.95
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
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部门:武安市民族宗教事务局
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金额单位:万元
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预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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决算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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本部门本年度无相关支出情况,按要求空表列示。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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|
部门:武安市民族宗教事务局
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金额单位:万元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
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栏次
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1
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2
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3
|
4
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5
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6
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合计
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|
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本部门本年度无相关收入支出情况,按要求空表列示。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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|
公开09表
|
编制单位:武安市民族宗教事务局
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|
|
金额单位:万元
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科目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
本部门本年度无相关支出情况,按要求空表列示。
政府采购情况表
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|
公开10表
|
编制单位:武安市民族宗教事务局
|
金额单位:万元
|
项目
|
采购计划金额
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总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
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合计
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一般公共预算
|
政府性基金预算
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其他资金
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栏次
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1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
货物
|
|
|
|
|
|
|
工程
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|
|
|
|
|
|
服务
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|
|
|
|
|
|
项目
|
实际采购金额
|
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
货物
|
|
|
|
|
|
|
工程
|
|
|
|
|
|
|
服务
|
|
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注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。
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本部门本年度无相关采购情况,按要求空表列示。
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入168.74万元(含年初结转和结余),支出总计168.73万元(含年末结转和结余)。与2017年度决算相比,收入增加3.55万元,增长(下降)2.1%,主要原因是人员工资变动。支出增加3.54万元,下降2.1%,主要原因是人员工资变动。
二、收入决算情况说明
本部门2018年度本年收入合计154.62万元,其中:财政拨款收入149.83万元,占97%;上级补助收入4.76万元,占3%;其他收入0.03万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2018年度本年支出合计151.5万元,其中:基本支出143.71万元,占95%;项目支出7.79万元,占5%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收支与2017 年度决算对比情况
本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入149.83万元,比2017年度减少11.44万元,降低7.1%,主要是人员减少;本年支出146.72万元,减少15.06万元,降低9.3%,主要是抚恤金减少。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入149.83万元,完成年初预算的98.5%,比年初预算减少2.35万元,决算数小于预算数,主要原因是财政调整;本年支出146.72万元,完成年初预算的96.4%,比年初预算减少5.46万元,决算数小
于预算数,主要原因是厉行节约。
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出146.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出115.76万元,占79%;社会保障和就业(类)支出 30.96万元,占21%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出138.93万元,其中:人员经费125.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.20万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2018年度认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年未发生“三公”经费支出,共计0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2018年度未发生“因公出国(境)费”经费支出。
(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2018年度未发生公务用车购置费及运行维护费支出。其中:
公务用车购置费:本部门2018年度未发生“公务用车购置费”支出。
公务用车运行维护费:本部门2018年度未发生“公车运行维护费”支出。
(三)公务接待费支出0万元。本部门2018年度未发生“公务接待费”支出。
六、预算绩效情况说明
绩效预算管理改革是省政府确定的全省重点改革之一,我市积极筹划这项工作,宗教局成立了绩效预算管理改革领导小组,抓好这方面工作。一是夯实改革基础,建立健全制度体系。本着“体系完备、务求实效、便于操作”的原则,分别制定了《武安市绩效预算管理改革实施方案》、《武安市预算项目填报规范》、《武安市预算项目绩效指标填报审核要求》等制度,把绩效预算管理改革任务分解为构建全过程绩效预算管理机制、建立全周期预算项目管理机制、建设一体化预算管理信息系统三个方面,为我市全面推进改革奠定了基础。同时,按照“科学性、完整性、准确性、先进性”的要求,对工作活动绩效指标进行了逐一完善。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2018年度机关运行经费支出46.36万元,比年初预算数增加14.6万元,增长46.0%。主要原因是物价上涨。
(二)政府采购情况
本部门2018年度未发生“政府采购支出”经费。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(四)其他需要说明的情况
1、本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购情况无收支及结转结余情况,故07-10表以空表列示。
2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |