加强内部稽核 规范业务操作

2019-12-13 08:00:00 来源:孝昌县门户网站 作者:孝感住房公积金中心孝昌办事处 责任编辑:康康 字号:T|T

  截止目前为止,孝昌办事处2019年内部业务稽核已开展了四期,全面稽核1期,专项稽核3期,对2018年度10万元以上的购房提取、非公企业缴存职工住房公积金贷款、异地缴存职工住房公积金贷款进行专项稽核。

  稽核小组通过核查业务系统和档案系统,结合纸质档案,对归集、提取、贷款档案进行了抽样核查,指出了业务办理过程中政策执行,系统操作出现的问题,并提出了意见和建议,形成了稽核报告。服务大厅根据业务稽核报告提出的问题和建议,逐一进行对照核查,举一反三,立纠立改,将整改情况在业务月例会上进行交流讨论,形成相应的稽核情况说明,并在主任办公会上通报。

  内部业务稽核工作,经历了从按月稽核到按季度稽核的转变,完成了从全面业务稽核到专项业务稽核的升级,通过内部稽核,规范了业务操作,提高了业务质量,优化了业务流程,为今后的业务工作发展定标定向。(来源:孝感住房公积金中心孝昌办事处)

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部